Programma 2 / Zorg en inkomen
BBV Taakvelden Programma 2 / Zorg en inkomen
Terug naar navigatie - Programma 2 / Zorg en inkomen - BBV Taakvelden Programma 2 / Zorg en inkomenTot Programma 2 / Zorg en inkomen behoren de volgende BBV taakvelden:
6.1 -Samenkracht en burgerparticipatie
6.21 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO
6.22 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd
6.23 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen integraal
6.3 - Inkomensregelingen
6.60 - Hulpmiddelen en diensten (WMO)
6.711 - Huishoudelijke hulp (WMO)
6.712 - Begeleiding (WMO)
6.713 - Dagbesteding (WMO)
6.714 - Overige maatwerkarrangementen (WMO)
6.751 - Jeugdhulp ambulant lokaal
6.752 - Jeugdhulp ambulant regionaal
6.753 - Jeugdhulp ambulant landelijk
6.761 - Jeugdhulp met verblijf lokaal
6.762 - Jeugdhulp met verblijf regionaal
6.763 - Jeugdhulp met verblijf landelijke
6.791 - PGB WMO
6.792 - PGB Jeugd
6.811 - Beschermd wonen (WMO)
6.812 - Maatschappelijke - en vrouwenopvang (WMO)
6.821 - Jeugdbescherming
6.822 - Jeugdreclassering
6.91 - Coördinatie en beleid WMO
6.92 - Coördinatie en beleid Jeugd
7.1 - Volksgezondheid
Een nadere toelichting over wat tot deze taakvelden behoort en wat er op deze taakvelden verantwoord dient te worden is te vinden op de website van de Rijksoverheid: Findo - Taakvelden gemeenten
Waar is ons beleid geformuleerd?
Terug naar navigatie - Programma 2 / Zorg en inkomen - Waar is ons beleid geformuleerd?- Re- integratie verordening P- wet gemeente Beek 2023 (vastgesteld juni 2023)
- Afstemmingsverordening P- wet, IOAW, IOAZ gemeente Beek 2023 (vastgesteld juni 2023)
- Wijzigingsbesluit verordening individuele inkomenstoeslag 2015 gemeente Beek 2023 (vastgesteld juni 2023)
- Beleidsregels giften P- wet 2022 (vastgesteld juni 2022)
- Beleidsregels beschut werk P- wet gemeente Beek 2020 (vastgesteld december 2020)
- Beleidsregels bestuurlijke boete P- wet, IAOW en IAOZ gemeente Beek (vastgesteld december 2020)
- Beleidsregels bijstand onder verband van hypotheek of verpanding gemeente Beek 2018 (vastgesteld december 2020)
- Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Beek 2020 (vastgesteld januari 2022)
- Beleidsregels individuele inkomenstoeslag gemeente Beek 2018 (vastgesteld december 2020)
- Beleidsregels premiebesluit participatiewet gemeente Beek 2018 (vastgesteld december 2020)
- Beleidsregels terug en invordering P- wet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 gemeente Beek 2021 (vastgesteld december 2023)
- Beleidsregels woonsituatie gemeente Beek 2021 (vastgesteld december 2023)
- Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Beek 2018 (vastgesteld juli 2018)
- Verordening burgerparticipatie gemeente Beek (vastgesteld 2019)
- Regionaal Gezondheidsbeleid 2025-2030 "Gezondheid nu, voor later!" (vastgesteld juli 2025)
- Zuid-Limburgs Beleidsplan Preventie en Handhaving Jeugd & Middelen 2025-2028 (vastgesteld december 2024)
- Regiovisie Zuid-Limburg 2024-2031 "Samen sterk, iedereen veilig" Aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties (vastgesteld juli 2024)
- Verordening jeugdhulp gemeente Beek 2021 (vastgesteld in 2020)
- Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Beek 2024
- Nota Vrijwilligerswerk gemeente Beek 2021-2025 (vastgesteld 2021)
- Mantelzorg gemeente Beek 2022-2026 (vastgesteld september 2022)
- Uitvoeringsplan Mantelzorgbeleid 2025-2026
- Sport-beleidsvisie 2023-2032 Beek in beweging
- Besluit Wmo 2025
- Beleidsregels Wmo gemeente Beek 2022
- Regionaal beleidskader jeugdhulp 2024-2028 Zuid-Limburg
- Sportakkoord 2023-2027
- Plan van aanpak Beek samen tegen eenzaamheid 2023-2025
- Minimabeleidsplan "Volwaardig en zinvol meedoen 2024-2027
- Strategische visie sociaal domein 2025-2035
- Lokale inclusie agenda 2024-2028
- Beleidskader Wmo-toezicht op kwaliteit en rechtmatigheid 2025 (vastgesteld 2025)
De hyperlinks die verwijzen naar iBabs kunnen bekeken worden met de inloggegevens: burger, wachtwoord: burger
Onze toekomstplannen
Terug naar navigatie - Programma 2 / Zorg en inkomen - Onze toekomstplannenDit programma draagt bij aan de verwezenlijking van de Herijkte Strategische Toekomstvisie Beek 2030:
- Met het blijven inzetten op Burgerkracht kiest Beek voor meer zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid van haar inwoners, verenigingen en buurten in combinatie met een meer faciliterende rol van de gemeente. Iets dat Beek wil bereiken zonder dat mensen tussen wal en schip (dreigen te) vallen.
- Inwoners worden gestimuleerd en gefaciliteerd om actief te participeren in de samenleving (onder andere op het gebied van mantelzorg en vrijwilligerswerk). Om burgers adequaat te laten participeren in de samenleving moet ook voorzien worden in een goed sociaal-financieel vangnet en ondersteuning bij het vinden van passende arbeid. Armoede moet voorkomen worden.
- Beekenaren worden gestimuleerd om mee te praten en mee te denken met de gemeente. De gemeente faciliteert en initieert dit en betrekt hierbij ook proactief de maatschappelijke organisaties. De gemeente moedigt eigen initiatieven van harte aan en vraagt bij deze initiatieven dan ook een actieve houding van de inwoners.
- De gemeente en haar maatschappelijke organisaties werken samen aan de positieve gezondheid en vitaliteit van de Beekenaren en zetten gezamenlijk in op preventie.
Wat wilden we bereiken?
Terug naar navigatie - Programma 2 / Zorg en inkomen - Wat wilden we bereiken?2.1: In 2026 leven er minder mensen in armoede dan op dit moment
Terug naar navigatie - Programma 2 / Zorg en inkomen - Wat wilden we bereiken? - 2.1: In 2026 leven er minder mensen in armoede dan op dit momentArmoedebestrijding vindt zowel op landelijk als lokaal niveau plaats. Ondanks diverse landelijke maatregelen (zoals het verhogen van het minimum loon en bijstand en de hoogte van de toeslagen) is de armoede landelijk niet afgenomen. CBS cijfers over 2025 tonen dit aan. De lokale maatregelen om armoede te bestrijden zijn vastgesteld in het in 2024 geactualiseerde minimabeleidsplan. Over 2025 is zichtbaar dat met name meer jongeren van de maatregelen gebruik maken (bijvoorbeeld meer kinderen die via Stichting Leergeld en het sport- en cultuurfonds geholpen worden). Hierdoor neemt hun kansengelijkheid toe en dat is ook precies wat het minimabeleidsplan voor ogen heeft. Volwassenen en ouderen maken nagenoeg evenveel gebruik van de lokale minimaregelingen.
De gemeente Beek werkte ook in 2025 samen met woningbouwcorporaties, Vidar en andere maatschappelijke partners om de armoedebestrijding aan te pakken. Daarnaast is de energie- armoede ook aangepakt via subsidies voor isolatiemaatregelen die via de Beekse afdeling Ruimte werden geboden.
2.2: In 2026 is het aantal mantelzorgers met tien procent gestegen
Terug naar navigatie - Programma 2 / Zorg en inkomen - Wat wilden we bereiken? - 2.2: In 2026 is het aantal mantelzorgers met tien procent gestegenZorg van mensen die naar elkaar omzien is onbetaalbaar en van grote meerwaarde voor zowel diegenen die zorg ontvangt, als diegene die zorg biedt. Het is één van de preventieve maatregelen om te voorkomen dat mensen gebruik moeten maken van dure zorgarrangementen. Op 31 december 2025 waren 557 mantelzorgers geregistreerd bij Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek. Ten opzichte van 2022 (start collegeperiode) is het aantal mantelzorgers dat geregistreerd staat bij het Steunpunt met 23,8% gestegen.
2.3: In 2026 zijn de uitgaven voor jeugdzorg en de beschikbare middelen met elkaar in balans
Terug naar navigatie - Programma 2 / Zorg en inkomen - Wat wilden we bereiken? - 2.3: In 2026 zijn de uitgaven voor jeugdzorg en de beschikbare middelen met elkaar in balansGedurende 2025 hebben geen tussentijdse bijstellingen van de jeugdzorgbudgetten plaatsgevonden. Hiertoe bestond gedurende het jaar geen noodzaak, aangezien de geprognosticeerde uitgaven geen materiële afwijkingen vertoonden ten opzichte van de beschikbare middelen. De gemeente Beek blijft te allen tijden kritisch op de uitgaven. In 2025 is een casus voorgelegd aan de geschillencommissie voor de vraag welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de bekostiging van ingezette jeugdhulp. Hierin is de gemeente Beek in het gelijk gesteld en heeft de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk was voor de jeugdzorg deze kosten alsnog aan de gemeente Beek overgemaakt. Meer informatie over de gerealiseerde baten en lasten vindt u in de volgende paragraaf ‘Wat heeft dit programma gekost?’.
2.4: In 2026 geven alle Beekenaren aan dat ze zich een onderdeel voelen van de samenleving
Terug naar navigatie - Programma 2 / Zorg en inkomen - Wat wilden we bereiken? - 2.4: In 2026 geven alle Beekenaren aan dat ze zich een onderdeel voelen van de samenlevingOm tal van redenen ondervinden Beekenaren drempels om deel te nemen aan de samenleving. Ook in 2025 is verder gewerkt aan een inclusieve samenleving, op basis van de Lokale Inclusie Agenda gemeente Beek 2024-2028, samen met het inclusieplatform Beek voor Iedereen.
2.5: Inwoners dienen meer zeggenschap te krijgen in hun eigen omgeving
Terug naar navigatie - Programma 2 / Zorg en inkomen - Wat wilden we bereiken? - 2.5: Inwoners dienen meer zeggenschap te krijgen in hun eigen omgevingBurgerkracht, burgerparticipatie en wijkgericht maken deel uit van ieders (ambtenaar) dagdagelijks werk. Mede daardoor wordt de betrokkenheid vanuit de burgers vergroot. Burgerkracht, burgerparticipatie en wijkgericht werken zijn drie verschillende grootheden, die niet samengevoegd kunnen worden. Wijkgericht werken gaat vooral over de manier waarop vraagstukken van inwoners (individueel of collectief) worden opgepakt en inwoners worden bijgestaan. Burgerkracht gaat uit van het door de gemeenschap zelf vormgeven aan de eigen leefomgeving, met een zo beperkt mogelijke inbreng van overheden. Burgerparticipatie gaat uit van het betrekken van inwoners bij beleid welk door de gemeente wordt uitgerold.
In 2025 is het project Dorpsgaard Genhout gerealiseerd volgens de principes van Burgerkracht.
Indicatoren
Terug naar navigatie - Programma 2 / Zorg en inkomen - Indicatoren
|
Gerealiseerd |
Streven |
|||
|
|
2023 |
2024 |
2025 |
2025 |
|
Aantal ingeschreven mantelzorgers bij Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek (bron: Steunpunt Mantelzorg WM) |
512 |
557 |
556 | 520 |
|
Aantal unieke inwoners met Wmo-voorziening(en) op 1 januari van het betreffende jaar (eigen gegevens) |
1.016 |
1.001 |
1010 | 1.016 |
|
% inwoners dat aangeeft voldoende contacten met andere mensen te hebben (Burgerpeiling gemeente Beek, eenmaal per 2 jaar) |
85 |
(*) |
78 | 85 |
|
% inwoners dat zich nooit of zelden eenzaam voelt (Burgerpeiling gemeente Beek, eenmaal per 2 jaar) |
79 |
(*) |
78 | 78 |
|
Aantal unieke jeugdigen die jeugdzorg ontvangen (% jongeren tot 18 jaar, op basis van waarstaatjegemeente.nl) |
12,8 |
13,7 |
13 | 14,5 |
(*) Burgerpeiling wordt 2-jaarlijks uitgevoerd.
BBV Indicatoren Programma 2 / Zorg en inkomen
Terug naar navigatie - Programma 2 / Zorg en inkomen - BBV Indicatoren Programma 2 / Zorg en inkomen| Indicator | Eenheid | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Banen | Aantal per 1.000 inwoners 15-64 jaar | 1061,9 | 1122,4 | 1134,8 | 1170,8 | g.g.b. |
| Jongeren met een delict voor de rechter | % 12 t/m 21 jarigen | 1 | g.g.b. | g.g.b. | g.g.b. | g.g.b. |
| Kinderen in armoede | % kinderen tot 18 jaar | 5 | 4 | 4 | 5 | g.g.b. |
| Netto arbeidsparticipatie | % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking | 68,90 | 69,40 | 70,70 | 70,90 | 70,6 |
| Werkeloze jongeren | % 16 t/m 22 jarigen | 1 | 2 | 1 | 2 | g.g.b. |
| Bijstandsuitkeringen | per 10.000 inw 18jr en ouder | 271,4 | 245,9 | 234,5 | 248,1 | 209,2 |
| Aantal reïntegratievoorzieningen | per 10.000 inw 15-74jr | 123,2 | 124,9 | 133,6 | 134,3 | g.g.b. |
| Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 15,8 | 16,5 | 16,4 | 15,9 | g.g.b. |
| Jongeren met jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | g.g.b. |
| Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | g.g.b. | g.g.b. | g.g.b. | g.g.b. | g.g.b. |
| Cliënten met een maatwerkarrangement | Aantal per 10.000 inwoners | 750,0 | 730,0 | 730,0 | 670,0 | 680,0 |
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl. Peildatum 17-03-2026
Wat heeft dit programma gekost?
Terug naar navigatie - Programma 2 / Zorg en inkomen - Wat heeft dit programma gekost? Bedragen x €1.000Saldo Totaal programma 2 Zorg en inkomen |
Realisatie 2024 |
Primaire begroting 2025 Totaal |
Begroting na wijziging 2025 Totaal |
Realisatie 2025 |
Financiële afwijking 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
||||||
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie |
-11.717 |
-2.309 |
-11.942 |
-12.177 |
-235 |
|
6-2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen |
-499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6-21 Toegang en eerstelijnsvoorzien.Wmo |
0 |
-73 |
-400 |
-383 |
17 |
|
6-22 Toegang en eerstelijnsvoorzien.Jeugd |
0 |
-88 |
-397 |
-358 |
39 |
|
6-23 Toegang en eerstelijnsvoorzien.Integraal |
0 |
-388 |
-445 |
-478 |
-33 |
|
6-3 Inkomensregelingen |
-6.383 |
-6.254 |
-6.332 |
-6.641 |
-308 |
|
6-6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
-1.069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6-60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) |
0 |
-797 |
-755 |
-759 |
-3 |
|
6-711 Huishoudelijke hulp (Wmo) |
0 |
-2.445 |
-2.501 |
-2.412 |
89 |
|
6-712 Begeleiding (Wmo) |
0 |
-754 |
-758 |
-753 |
6 |
|
6-713 Dagbesteding (Wmo) |
0 |
-849 |
-877 |
-866 |
11 |
|
6-71A Hulp bij het huishouden (WMO) |
-2.707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6-71B Begeleiding (WMO) |
-945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6-71C Dagbesteding (WMO) |
-862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6-72A Jeugdhulp begeleiding |
-1.272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6-72B Jeugdhulp behandeling |
-2.416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6-72C Jeugdhulp dagbesteding |
-55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6-72D Jeugdhulp zonder verblijf overig |
-9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6-73A Pleegzorg |
-252 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6-73C Jeugdhulp met verblijf overig |
-870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6-74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblf |
-111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6-74B Jeugdhulp crisisLTAGGZ-verblijf |
-89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6-751 Jeugdhulp ambulant lokaal |
0 |
-356 |
-192 |
-317 |
-125 |
|
6-752 Jeugdhulp ambulant regionaal |
0 |
-3.200 |
-3.095 |
-3.283 |
-188 |
|
6-753 Jeugdhulp ambulant landelijk |
0 |
-10 |
-27 |
0 |
27 |
|
6-761 Jeugdhulp met verblijf lokaal |
0 |
-307 |
-247 |
-308 |
-61 |
|
6-762 Jeugdhulp met verblijf regionaal |
0 |
-561 |
-557 |
-594 |
-37 |
|
6-763 Jeugdhulp met verblijf landelijk |
0 |
-40 |
-167 |
-1 |
165 |
|
6-791 PGB Wmo |
0 |
-238 |
-226 |
-244 |
-18 |
|
6-792 PGB Jeugd |
0 |
-25 |
-32 |
-24 |
8 |
|
6-812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) |
0 |
0 |
-13 |
-8 |
5 |
|
6-821 Jeugdbescherming |
0 |
-164 |
-364 |
-315 |
50 |
|
6-822 Jeugdreclassering |
0 |
-7 |
0 |
0 |
0 |
|
6-82A Jeugdbescherming |
-267 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6-82B Jeugdreclassering |
-17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6-91 Coördinatie en beleid Wmo |
0 |
-1.171 |
-250 |
-247 |
3 |
|
6-92 Coördinatie en beleid Jeugd |
0 |
-533 |
-491 |
-479 |
12 |
|
7-1 Volksgezondheid |
-993 |
-1.157 |
-1.162 |
-1.114 |
49 |
|
Totaal Lasten |
-30.533 |
-21.724 |
-31.233 |
-31.761 |
-529 |
|
Baten |
||||||
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie |
12.583 |
262 |
9.784 |
10.217 |
433 |
|
6-2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen |
78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6-23 Toegang en eerstelijnsvoorzien.Integraal |
0 |
0 |
-7 |
1 |
8 |
|
6-3 Inkomensregelingen |
4.406 |
4.478 |
4.615 |
5.036 |
421 |
|
6-6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6-60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) |
0 |
178 |
178 |
187 |
8 |
|
6-712 Begeleiding (Wmo) |
0 |
0 |
0 |
73 |
73 |
|
6-713 Dagbesteding (Wmo) |
0 |
0 |
32 |
52 |
20 |
|
6-71B Begeleiding (WMO) |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6-71C Dagbesteding (WMO) |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6-72A Jeugdhulp begeleiding |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6-72B Jeugdhulp behandeling |
98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6-72C Jeugdhulp dagbesteding |
29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6-72D Jeugdhulp zonder verblijf overig |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6-73A Pleegzorg |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6-73C Jeugdhulp met verblijf overig |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6-74B Jeugdhulp crisisLTAGGZ-verblijf |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6-751 Jeugdhulp ambulant lokaal |
0 |
0 |
0 |
156 |
156 |
|
6-752 Jeugdhulp ambulant regionaal |
0 |
0 |
0 |
94 |
94 |
|
6-761 Jeugdhulp met verblijf lokaal |
0 |
0 |
0 |
79 |
79 |
|
6-82A Jeugdbescherming |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6-82B Jeugdreclassering |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6-92 Coördinatie en beleid Jeugd |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
7-1 Volksgezondheid |
119 |
111 |
116 |
104 |
-13 |
|
Totaal Baten |
17.604 |
5.031 |
14.718 |
15.998 |
1.279 |
|
Gerealiseerd saldo van baten en lasten |
-12.929 |
-16.693 |
-16.514 |
-15.764 |
751 |
|
Onttrekkingen |
||||||
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie |
116 |
19 |
250 |
105 |
-145 |
|
6-2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6-3 Inkomensregelingen |
486 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6-60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6-712 Begeleiding (Wmo) |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6-72A Jeugdhulp begeleiding |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6-72B Jeugdhulp behandeling |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6-73A Pleegzorg |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6-821 Jeugdbescherming |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7-1 Volksgezondheid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal Onttrekkingen |
631 |
19 |
250 |
105 |
-145 |
|
Stortingen |
||||||
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie |
-20 |
0 |
0 |
-2 |
-2 |
|
6-3 Inkomensregelingen |
0 |
0 |
0 |
-8 |
-8 |
|
Totaal Stortingen |
-20 |
0 |
0 |
-10 |
-10 |
|
Mutaties reserves |
611 |
19 |
250 |
95 |
-155 |
|
Gerealiseerd resultaat |
-12.318 |
-16.674 |
-16.264 |
-15.669 |
595 |
|
Toelichting per taakveld
Terug naar navigatie - Programma 2 / Zorg en inkomen - Toelichting per taakveldOnderstaand volgt een toelichting op de taakvelden met een afwijking groter dan € 50.000, waarbij lasten, baten en reservemutaties apart worden toegelicht.
Taakveld 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie
Terug naar navigatie - Programma 2 / Zorg en inkomen - Taakveld 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatieLasten
De lasten op dit taakveld zijn € 296.600 hoger dan geraamd. Dit wordt in hoofdzaak veroorzaakt door:
Uitvoering Strategische Visie Sociaal Domein
Van de begrote kosten ad € 250.000 voor de uitvoering van de strategische visie sociaal domein (budget strategische visie, aangevuld met enkele budgetten GALA en IZA) is eind 2025 een bedrag ter hoogte van € 145.300 niet uitgegeven. De reden van de onderuitputting is dat het zwaartepunt van diverse uitgaven (o.a. de pilot integrale toegang sociaal domein, waaronder de coördinator) begin 2026 ligt. Voor 2026 is in de programmabegroting een uitvoeringsbudget van structureel € 300.000 opgenomen. Om alle begrote kosten voor de strategische visie in 2026 te dekken, is een totaalbudget van ca. € 450.000 nodig. Daarom wordt een bedrag van € 145.000 overgeheveld naar 2026.
Oekraïne-opvang
In 2025 is het normbedrag voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne verlaagd van € 61 naar € 44 per opvangplek per dag. Daarbij heeft het Rijk toegezegd dat meerkosten kunnen worden gedeclareerd. De gerealiseerde kosten lagen € 912.000 hoger dan het ontvangen voorschot van € 8.925.500. Voor deze meerkosten is een balanspost ‘nog te ontvangen bedragen’ opgenomen. Hierdoor hebben de extra uitgaven geen effect op het rekeningresultaat. Niet alle meerkosten zijn echter geboekt op dit taakveld, € 321.900 is verantwoord op andere taakvelden, o.a. jeugdzorg.
Uitvoering Wet Inburgering
De kosten voor de uitvoering van de Wet Inburgering waren € 231.600 lager dan begroot. Een gedeelte hiervan is reeds terugbetaald aan het Rijk, zie de verantwoording bij de baten. Het overige gedeelte blijft op de balans gereserveerd voor mogelijke uitgaven in de toekomst.
De indirecte lasten op dit taakveld € 61.300 lager dan geraamd.
Baten
De totale baten op dit taakveld zijn € 433.000 hoger dan geraamd. Dit wordt in hoofdzaak veroorzaakt door het hierboven reeds vermelde nog te ontvangen bedrag van € 912.000. Echter, niet alle kosten van de Oekraïne opvang staan op dit taakveld. In totaal is hiervan € 321.900 overgeboekt naar andere taakvelden, bijvoorbeeld de jeugdzorg.
Daarnaast is er nog € 132.700 terugbetaald van de SPUK Wet Inburgering naar aanleiding van de definitieve vaststelling door het rijk. Het definitief vastgesteld budget is gebaseerd op gegevens van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) met betrekking tot het werkelijk aantal inburgeringsplichtigen dat in de gemeente Beek is gehuisvest. Dit aantal was lager dan in de voorlopige beschikking.
Reserve onttrekking
Van de begrote kosten ad € 250.000 voor de uitvoering van de strategische visie sociaal domein is eind 2025 een bedrag ter hoogte van € 145.300 niet uitgegeven. Hierdoor is de onttrekking aan de algemene reserve ook lager.
Taakveld 6.3 - Inkomensregelingen
Terug naar navigatie - Programma 2 / Zorg en inkomen - Taakveld 6.3 - InkomensregelingenLasten
De lasten op dit taakveld zijn € 315.500 hoger dan geraamd. Dit wordt in hoofdzaak veroorzaakt door:
Uitvoeringskosten centrumregeling Vidar
Over 2025 is de bijdrage € 57.000 lager uitgevallen dan begroot. Dit betreft een afwijking van 7,8%.
De oorzaak hiervan is te herleiden naar efficiencyvoordelen en het verschuiven van de kosten. Een voorbeeld hiervan zijn de uitvoeringskosten voor re- integratie; deze vielen € 29.000 hoger uit dan begroot, voornamelijk vanwege een hogere inzet voor re- integratie. De uitvoeringskosten voor uitkeren vielen daarentegen voordeliger uit.
Uitkeringen algemene bijstand
Over 2025 is € 316.600 meer uitgegeven aan uitkeringen dan begroot. Dit betreft een afwijking van 7,1%.
De afwijking is niet het gevolg van een hoger aantal bijstandsgerechtigden; dat bleek in 2025 nagenoeg gelijk aan de begrote aantallen. De afwijking zit wel in de hoogte van het bedrag per uitkering. De hoogte per uitkering viel in 2025 hoger uit dan begroot. Daar staat tegenover dat de BUIG-uitkering van het Rijk, met name door het hogere bedrag per uitkering hoger uitviel. Daarmee compenseert de hogere BUIG grotendeels de hogere uitgaven.
Verstrekkingen om niet
Over 2025 is € 38.000 meer uitgegeven aan verstrekkingen om niet dan begroot. Dit betreft een afwijking van 11,3%.
Verstrekkingen om niet is een vorm van bijzondere bijstand die niet terug betaald hoeft te worden, bijvoorbeeld duurzame gebruiksgoederen, noodzakelijke kosten voor bewindvoering, etc.. Dat de kosten in 2025 hoger waren komt naar alle waarschijnlijkheid door het volume-effect en inflatie.
De indirecte lasten op dit taakveld zijn € 7.200 lager dan geraamd.
Baten
De baten op dit taakveld zijn € 421.400 hoger dan geraamd. Dit wordt in hoofdzaak veroorzaakt door:
Definitief budget gebundelde uitkering (BUIG)
Zoals hierboven reeds gemeld, viel het definitief budget gebundelde uitkering (BUIG) hoger en dus gunstiger uit. Het gaat om een bedrag van € 387.400. Dit is inclusief een vangnetuitkering van € 90.000 voor het jaar 2024 voor de tekorten op de BUIG in dat jaar.
Debiteurenopbrengsten bijzondere bijstand
Indien een cliënt bijzondere bijstand dient terug te betalen, leidt dit tot een debiteuropbrengst. De debiteurenopbrengsten van de bijzondere bijstand waren in 2025 € 22.700 hoger dan geraamd. Dit wordt volledig uitgevoerd door de centrumregeling Vidar.
Taakveld 6.711 - Hulp bij het huishouden (WMO)
Terug naar navigatie - Programma 2 / Zorg en inkomen - Taakveld 6.711 - Hulp bij het huishouden (WMO)Lasten
De baten op dit taakveld zijn € 89.300 lager dan geraamd. Dit wordt in hoofdzaak veroorzaakt door:
Er is in 2025 € 18.000 minder uitgegeven aan Huishoudelijke Ondersteuning (ZIN) ten opzichte van het begrote bedrag. Dit betreft een open einde regeling, waarbij de uitgaven afhankelijk zijn van het aantal cliënten, het aantal uur hulp per cliënt en het tarief per uur.
Daarnaast is € 19.100 minder uitgegeven aan advies en onderzoek ten opzichte van het begrote bedrag. Het betreft hier de kosten voor Sociaal Medische Advisering. Deze kosten zijn afhankelijk van het aantal keren dat er een noodzaak is geweest om (medische) adviezen op te vragen.
Ook de uitvoeringskosten en de bijdrage gemeente Sittard-Geleen zijn in totaal € 42.500 lager uitgevallen dan begroot. Het bedrag dat geraamd is voor juridische kosten, advieskosten en de regionale samenwerking op het gebied van de Wmo zijn in 2025 lager uitgevallen dan verwacht.
Taakveld 6.712 - Begeleiding (WMO)
Terug naar navigatie - Programma 2 / Zorg en inkomen - Taakveld 6.712 - Begeleiding (WMO)Baten
Er is € 72.700 ontvangen voor het beleidsterrein Beschermd wonen dat niet begroot was. Tot aan het moment van invoering van het woonplaatsbeginsel beschermd wonen en het daarmee samenhangende objectief verdeelmodel, ontvangt de gemeente Beek de kosten met betrekking tot cliënten met een Beschermd Thuis indicatie terug van de gemeente Sittard-Geleen. Hierdoor is er in 2025 een bedrag van € 72.700 terug ontvangen van de gemeente Sittard-Geleen.
Taakveld diversen - Jeugdzorg
Terug naar navigatie - Programma 2 / Zorg en inkomen - Taakveld diversen - JeugdzorgLasten
De totale lasten op de jeugdzorgbudgetten waren € 173.000 hoger dan geraamd. Er zijn voor € 234.800 aan kosten gemaakt die gerelateerd zijn aan de Oekraïne opvang. Hier staan ook extra baten tegenover, zie onderstaand. Binnen de budgetten is een eenmalige meevaller van € 61.100 opgenomen doordat de zorgkosten uit voorgaande jaren (2021–2024) door de gemeente Maastricht zijn herzien. In dit kader zijn declaraties ingetrokken en/of kosten anders toegerekend, waardoor een deel van de eerder verantwoorde uitgaven is gecorrigeerd.
Baten
De totale baten op de jeugdzorgbudgetten waren € 329.000 hoger dan geraamd. Doordat er voor € 234.800 aan kosten is gemaakt die gerelateerd zijn aan de Oekraïne opvang, is ook ter hoogte van dit bedrag de bijdrage van het rijk voor de Oekraïne opvang op deze budgetten geboekt. Daarnaast is er € 94.200 ontvangen naar aanleiding van een positieve uitspraak vanuit de geschillencommissie. Dit betrof de vraag welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de bekostiging van ingezette jeugdhulp. De gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is voor de jeugdzorg heeft dit uiteindelijk aan de gemeente Beek overgemaakt.
Per saldo zijn de budgetten voor jeugdzorg € 156.000 voordeliger uitgevallen dan begroot.
Verbonden partijen Programma 2 / Zorg en inkomen
Terug naar navigatie - Programma 2 / Zorg en inkomen - Verbonden partijen Programma 2 / Zorg en inkomenBinnen dit programma zijn in 2025 onderstaande verbonden partijen actief:
- Omnibuzz
- Geneeskundige Gezondheidsdienst (GGD) Zuid-Limburg
- Vidar
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar Paragraaf 5 / Verbonden partijen